你好,因为这里的印花税计入管理费用科目,已经扣除费用的5%或者10%

问题1.计算土地增值税时,房产企业如果利息费用不能准确提供是不是拿地成本和开发费用的10%(这个扣除金额是不是也包含销售费用和管理费用可扣除的5个点的费用) 问题2.印花税的计算基础是合同金额,是含增值税的还是不含增值税的金额?
土地增值税清算时,如果是房企,转让环节可以扣除的税金不包括印花税,为什么这里的印花税不让扣?其他企业却可以扣??是不是因为房企的印花税在开发成本里扣掉了?
土地增值税中,新建房屋转让扣除项目中的房地产开发企业 城建税+教育费附加+地方教育附加+扣除项目中不得抵扣的增值税进项税额(2021年新增) 为什么要包括不能抵扣的增值税进项税额呢? 不得抵扣的增值税进项税额实际上增加了房地产开发成本,在项目“2.房地产开发成本”中扣除,不单独作为税金扣除。既然已经扣除了 为什么要在这一步还要扣除一次 岂不是扣除多呢?
1房地产开发企业转让房地产时缴纳的印花税计入管理费用,这个印花税只是产权转移书据吗? 2其它的购销合同印花税和资金账簿印花税计入税金及附加是吗? 3土增清算扣除和印花税缴纳情况没有关系是吗? 请老师分别作答,尽量详细点,谢谢 其它的
为什么销售新房时,房企的税金不可以扣除印花税,非房企可以扣除,它们俩不都是可以扣除开发费用的吗,为什么房企的印花税可以算进开发费用,非房企的要额外扣除?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
老师怎么在电子税务局查所有缴纳的增值税,包括本地和跨区域预缴的
我司收到曾有业务合作的劳务外包公司《关于协助补充缴纳住房公积金相关费用的商榷函》,要求我司协助补缴劳务派遣员工公积金费用共计5818元 。请问这个劳务外包公司开的发票,项目名称是人力资源服务-劳务费是否可行
明白,谢谢了
你好,祝你学习进步,评个五星