你好,可以记入财务费用…现金折扣(记入贷方)

请问老师,一个这个情况,我们公司用基本户预付货款给供应商,过了几天又退货了一部分,然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户,然后给我们开票开实际货款金额,这样操作合理吗,还是开票的要跟每次付款额一致呢
老师好,公司付供应商的货款付的承兑汇票,票面金额200000,应付货款188001,对方公司退回多余的货款,应退11999,实际退回12000,这多退的1元记入什么科目
我们公司是贸易公司,供应商开票的数量和实际送货数量有差异,且已经按发票金额付款了给对方多付款了,现在要对方把差额退回公账,把发票退给对方开红字发票,重新开票,可以吗
上月出口了一批货,为退税收入,供应商多开发票52万,我司按金额多付供应商,多开开票金额的税金需支付供应商,扣除税金42万后,供应商退回多开票金额,请问会计分录处理?另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款,供应商C再付下游供应商D货款,而供应商D往来款的对账单,挂账了B公司,当C收到A公司货款,C再转D,D再冲减B的货款,请问
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师可不可以记入营业外收入呢?
你好, 也可以记入营业外收入
老师好记入营业外收入的那个明细科目呢?
营业外收入…结算差额