借利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款

老师,你好,我是内账会计,现在我们公司的合伙人半年要分一次红,现在上半年的利润已经分配了,我应该怎么做账呢,怎么写分录
再麻烦问你个问题。我们老板在公司一直亏损的情况下接受了合伙人,我做了分录借:银行存款 贷:实收资本;本来亏损时不是不应该有分红么?但是老板又给了分红,我做的分录是:借:利润分配-应付利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款; 现在是的问题是1:我这样子做分录的话哪里有问题?2.需要怎么调账呢?我有点晕,你这边看看有时间了帮我看看该怎么弄
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
残疾人注册个体户增值税是不是就是不交税呢
70万交多少钱的增值税
残联报表从哪申报,从哪里进
请问老师,我的科目余额里贷方的预收账款-会员卡赠送部分余额是32850 便于核对 另外在借方加了个科目是冲抵这个科目的,其他应收款-赠送会员卡余额调整14860.6 那我现在两边余额不一致了 预收账款多了17989.4了 实际出纳数据也是32850这个数据,那我现在账面该怎么调整呢?每个月利润都是分掉了,之前的会计两个科目混掉了可能.所以现在我这个17989.4的余额怎么调整才能不影响接下去的每个月股东利润分配以及出纳的实际现金银行余额呢?
制造业库房制度 模板发一份 库房台账模板发一份
想问下,可以现金发临时工工资,个税正常申报吗
现在公司发不出工资,这该不该辞职呢?内心有点纠结。
老师个税申报按应发还是实发报
公司在外地买的房子,后续用于卖出,那卖出前,每年缴纳的房产税等,是在房子所属地税务局缴纳,还是在公司所属地税务局缴纳
电商行业做账流程有吗?从建账开始的
我们可不可以: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
你做的不对的,不可以的
好的,那我按老师的
同学,你好,是的,这样合理