您好 勾选认证了进项税额 附表二要填写的 主表也要有进项税额体现
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,请问,本期勾选认证进项税额69766.01,本期不产生应纳税销项税额,也不用抵扣,那么我的主表是否填错,附表2是不是为空?
请问老师,增值税及附加税费申报表附列表(二)本期进项税额明细中的这块(见图)填写的内容是不是已经勾选认证了但是没有抵扣的呢?
老师,我家外贸企业出口退税企业,我查了一下之前的申报表,有块看不明白,本期进项税额明细表,里面的待抵扣进项税额是怎么填的,也要勾选认证的吗?主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里,谢谢
老板购买女装进项税额1299,一直放在待认证,如果不勾选认证,做进项税额转出,需要在纳税申报表附表二中填写,月末交税=销项-进项税额-上期留底,不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了,月末交税=销项-进项税额-上期留底-进项税额转出 不知理解对不对,谢谢老师解惑
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
我们购买商品,收到货有坏的给卖家退回去了,分录要怎么做
老师,请问聘请聋哑人士,残疾人,公司在国家那些政策上是可以申请的啊?
老师好,请教您个问题呢?就是房地产开发企业尾盘销售,2024年12月预收了一部分钱,但因为有些问题没解决,就暂时没有备案,就没有申报增值税,今年7月开具发票缴纳增值税,合同都签订了,客户还有60万没付,没付的60万领导要求收到钱才申报缴纳增值税,那我收入要全额结转吗?还是匹配已申报的增值税呢?
第二题B选项第三题D选项为啥错了?看解析没看明白
老师,我想问一下,进出口企业不管是商贸型性质的公司还是生产性质的公司,不是是在退税之前都需要做一下进货明细和出口明细申报表的填写提交,还是说只是商贸型性质的公司需要填写提交,而生产型性质的公司就不需要,我想不可能不需要填写。老师我想问一下是哪种情况?
附表2填哪里?我的附表2第一二三四页面都是灰色的
把附表二最后的栏次截图我看看
我填上35行后,1.2行都有数据了,老师您看看是否正确
这样填写附表二正确的 主表进项税额有数据了吗