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你好老师,我这边之前向对方进货,然后有10000万元应付账款挂这里。但是对方已经很久不和我们合作了,对方公司也销账了,那我这笔款怎么做账呢?

2020-11-03 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 16:00

你好,借:应付账款 贷:营业外收入

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快账用户8470 追问 2020-11-03 16:18

那我这边入账需要什么附件吗

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齐红老师 解答 2020-11-03 16:19

你好,不需要的附件的

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快账用户8470 追问 2020-11-03 16:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-03 16:19

不客气,很高兴能帮到您。

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你好,借:应付账款 贷:营业外收入
2020-11-03
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
你好同学!剩下的18000包材原来记入“预付账款”的,无法收回,记入“营业外支出”
2024-04-22
同学你好,这种情况不能让账一直挂着,需要积极采取措施进行处理,以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。 你可以和对方沟通,整理与该公司相关的所有业务往来凭证,包括以前的付款记录(如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等),查找能够证明已经付款但未入账的证据。 检查与对方公司的合同、对账单等文件,确认业务往来的实际情况和款项支付情况。 然后,联系对方公司的财务人员或相关负责人,说明目前发现的问题,要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。
2024-09-09
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
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职称:注册会计师,税务师

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