你好,减半征收是税额式减免,比如你要交100,那么现在交50
你好老师,减半征收是税额式减免,有点不明白,减半不是乘以税率前减的吗?谢谢
老师,我家是小规模纳税人,印花税不是应该减半征收吗?之前报税都是自动的减半,这次没有自动减半,这个减半征收的代码是什么,我怎么看都没有
你好,老师 建筑安装工程承包合同印花税是不是减半征收,再减半的基础上再减半征收?
我的经营所得是按定率征收。请问老师,关于不达100万减半征收的政策,是先把所得额减半之后再选使用税率吗?还是乘了使用税率、减去速算扣除之后,再减半交税
你好,印花税买卖合同有什么减免政策吗?在应纳税额的基础上减半征收吗?这个政策持续到什么时候?谢谢了
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
老师,减半不是先算出税来,再减半吗
税额先减免的,然后*税率的
老师,是不是这不是指从应纳税额中抵免的那种情况
你好,对的,你的理解是正确的
就是指所得额的减免,这么理解对吧
对的,你的理解是正确的