你好需要计算做好了发给你
某酒类生产企业(以下简称甲企业)为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨,开具增值税专用发票,取得不含税收入300万元;(2)销售啤酒20吨,取得不含税收入5.8万元,收取包装物押金0.3万元;(3)将自产的白酒1吨发放给职工做福利,该类白酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率5%。(4)将自产的甲类啤酒1吨发放给职工做福利,该类啤酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率10%。(说明:白酒消费税税率为20%加0.5元/500克;甲类啤酒定额税率为250元/吨,乙类啤酒定额税率为220元/吨)。要求:根据上述材料,回答下列问题。(1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。(2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。(3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。(4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。
练习其他税费的核算 (一)资料。某公司为增值税一般纳税人,2020年10月份发生有关经济业务如下。 1、销售白酒10吨,每吨不含税售价为80,000元,增值税税率为13%。货款收存银行。 2、本月共计销售白酒100吨,销售收入共计8,000,000元,计算并结转本月应交消费税。 3、将自产白酒3吨用于职工福利,该白酒不含税售价为80,000元/吨。增值税税率为13%。每吨白酒生产成本为30000元。 4、结转本月已销白酒成本。月本对外销售白酒100吨,每吨白酒生产成本为30,000元。 5、计算并结转本月用于职工福利3吨白酒应交的消费税。 6、计提本月白酒的非货币性福利(全部记入管理费用)。 7、本月共计应交增值税1,200,000元,消费税1,751,000元,计算并计提本月应交城建税和教育费附加。 8、经计算本月应交印花税1,200元,直接以银行存款交纳。 (二)要求:根据上述业务编制会计分录。
4、某酒厂为增值税一般纳税人,主要经营粮食白酒生产与销售,2020年7月发生下列业务: (1)销售粮食白酒10吨,不含税单价2万元/吨,销售散装白酒5吨,不含税单价1万元/吨,款项全部存入银行。 (2)移送30吨B类白酒给自设非独立核算门市部,不含增值税售价为2万元/吨,门市部对外不含税售价为3万元/吨,当月全部销售。 (3)受丙企业委托加工25吨粮食白酒,双方约定由丙企业提供原材料,成本为40万元,开具增值税专用发票注明的加工费10万元、增值税1.3万元。该酒厂同类产品不含税售价为3万元/吨。 (白酒消费税税率为20%加上0.5元/500克,粮食白酒成本利润率为10%) 要求: (1)计算业务(1)应缴纳的消费税税额。 (2)计算业务(2)应缴纳的消费税税额。 (3)说明业务(3)的消费税纳税义务人和计税依据。 (4)计算业务(3)应缴纳的消费税税额。
2.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年4月发生下列经济业务:(1)销售瓶装白酒40吨,不含税单价40000元/吨,款项全部存入银行;(2)销售散装白酒10吨,不含税单价30000元/吨,全部款项存入银行;(3)销售套装礼品白酒20吨,含税单价67800元/吨;(4)将本厂生产的瓶装白酒作为福利发给职工,共计8吨。白酒消费税定额税0.5元/500克,比例税率20%。要求:计算该酒厂本月份应向税务机关缴纳的消费税和增值税,城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
某酒厂2020年11月份购入原材料,取得增值税专用发票,注明的价款为200000元,增值税税率为13%。本月生产销售黄酒200吨,每吨不含税售价3800元。同时该厂生产一种新型粮食白酒2吨,赠送给客户,已知该种白酒无同类产品售价,生产成本每吨40000元,成本利润率为10%。已知黄酒消费税单位税额每吨240元;白酒消费税比例税率为20%,定额税率为每500克0.5元。请分别计算:(1)销售黄酒应纳消费税多少元?(2)赠送客户白酒的组成计税价格为多少元?(3)赠送客户白酒应纳消费税多少元?(4)计算销本月增值税销项税额多少元?(5)计算本月应纳增值税多少元?
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
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对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
1.借银行存款904000 贷主营业务收入800000 应交税费销项税104000
借税金及附加170000 贷应交税费应交消费税170000
2.借借银行存款9040000 贷主营业务收入8000000 应交税费销项税1040000
借税金及附加1700000 贷应交税费应交消费税1700000
3.借应付职工薪酬271200 贷主营业务收入240000 应交税费销项税31200
借税金及附加51000 贷应交税费应交消费税51000
4.借主营业务成本3000000 贷库存商品3000000
5.缴纳消费税的计算过程是 80000*3*20%+3*2000*0.5=51000
借税金及附加51000 贷应交税费应交消费税51000
6.借管理费用271200 贷应付职工薪酬271200
7.本月缴纳城建税(1200000+1751000)*7%=206570 教育费附加(1200000+1751000)*5%=147550
借税金及附加354120 贷应交税费—应交城建税206570 —应交教育费附加147550
8.借应交税费—应交印花税1200 贷银行存款1200
是1 2 3 5 7都要加上借税金及附加吗
我加上了,但是看后不需要的,后边单独计算了
那是可以去掉的意思吗
是的,去掉就可以的这个
还是一定都要加上,不加上有没有影响
加不上我感觉没影响的,后边都单独计算了
星号是除号吗
星号是乘号,/才是除号