红字冲减原来分录,按正确分录做
老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
老师好,我8月份付了一笔律师费,发票未及时回来,当时上账分录借:管理费用,贷:银行存款。现在增值税专票回来了我应该怎么冲账?
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
老师,付款时(发票没来),我做了借:应付账款贷:银行存款,发票来了我做借:管理费用,贷:库存现金了,现在怎么调回来啊
您好老师,去年支付了一笔货款,现在确认发票回不来了,应该怎么处理?当时做的是借:预付账款,贷:银行存款
怎么开具公司近六个月完税证明?
租赁一般纳税人和小规模纳税人的场地,开票的话,税率分别是多少啊
信用减值损失是什么类科目
装修合同 需要缴纳印花税吗
老师,您好,这家公司成立4年多了,我接的时候财务已经不在公司,我发现账上有一笔暂估14万多,挂几年了,之前的会计做的不知道是什么原因,现在追溯不到了,这要怎么处理呀?
买了三年的会计软件,如何按年分摊?会计分录什么呢?
工商年报的时,一人独资的有限公司,去年100%转给了一人,现在跳股权变更信息怎么填,变更前,这个占100%和变更后换的人也是100%怎么填
中级会计实务多选题怎么记分,比如正确答案为AC,我只选了A,能得分吗
工商年报中的从业人数是以12月份为准吗
老师,麻烦您帮我看看,我5月增加了固定资产,我的资产负债表的原值和我的折旧表的原值对不上,他不会自动更新取数,我该怎么做,才能让这两个地方数据一致呢?还请老师指点我一下
借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费- 贷:其他应付款
是这样吗
先借:管理费用 红字 贷:银行存款 红字 然后 借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款。
好的,明白了,谢谢老师
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