分别计算每一车间的完工产品和在产品成本,然后在最后一步的时候要成本还原。 一车间 材料分配率 你本期的投入成本 呢
成本会计中的综合结转分步法,麻烦老师可以详细说下解题思路吗?完全不知道从哪里下手
老师您好,想请教下暂估收入,成本的账务处理。我们公司类似中间公司,与上家签订的合同转分给下家去实施,年底基本都完工了,想暂估收入及成本一部分,具体的会计分录怎么做?如暂估不含税收入500万,销项60万,如暂估不含税成本400万,目前有部分可抵进项的发票,有部分管理费用的来票,有部分400万暂估成本里厂商的来票,均未付款,做分录时又该如何区别?麻烦详细解释,谢谢老师!
老师这道题不会做,麻烦讲一下 老师的讲解是黑笔写的,答案是正确的,我的理解有点偏差, 铅笔写的这部分,20201231日时,第一次年末也要付款,为什么算摊余成本时,第一次付款的500万不减,如果按我的思路算下去,第四年,摊余成本成负数了,我知道肯定是错的,但是我不明白,第一年的摊余成本到底怎么计量按黑笔写的,我理解的就是2020年末,都没给人家付第一笔500万啊, 谢谢老师,我意思是20200101签合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,为什么算摊余成本,按没付款的长期应收2000-300算呢题目中没说20201231付没付第一笔500万,也没说20211231付500的事情[尴尬]所以我纠结的点,就在于正常如果题目没告诉第一年付不付钱的事情,就默认没付款这样算摊余成本吗
老师,注会的六科哪几门关联性比较强呢? 他们有的说会计,审计,《税法》一块学 说这三个关联性强。 审计,税法我都没有接触过,不知道内容是什么。 麻烦老师详细解答一下。 我中级刚考过,老师可以给个建议吗?
谨慎回答,不会的不要接手。老师我们属于建筑施工企业,领导让架构业务,怎么合理?已知我们营收1.5亿元我们成本要达到97%,即1.455亿元,最终使得我们利润3左右。其中我们采购成本占比60,施工费23左右,日常管理费用5左右,这样成本不够,我们成立一些咨询个体户消化一部分,另一个采用劳务公司形式。老师想问具体在执行过程中肯定偏差,实际发生肯定是一步步来的,我应该怎么做? 怎样构画这个业务,肯定结合实际来。不知道提前准备从哪里下手,根据建筑行业特有的,我可以付费,给予具体指导下。