暂时不勾选抵扣,挂应交税费-待认证进项税
老师您好,请问一般纳税人收到了一张专票(费用)但近几个月公司都没有任何收入(没开过票)这张专票要先认证吗?还是先做账,等有抵扣的税额时在认证?
老师,自建办公楼成立的新公司,前期只有支出,没有收入,取得的专票应该怎么处理?需要勾选认证吗?
老师,一般纳税人,去年收到的专票,有进入成本的,有进入费用的,会计做账时按含税价直接计入相关科目了,报税人员确没有认证,我刚接手这个公司账目,未认证的专票我应该怎么处理呀?
老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
我们新成立的企业购入一批货,发票收到也没认证抵扣,这个印花税需要报么,只有发票,还是等有销售了一起再报比较好呢?我们按次啥的都可以选,这个是不是只要不少交就行没明确要求
研发费用辅助账怎么做
原来是会计公司代账,用的亿企赢,现在拿过来自己做,准备用用友,这个账需要怎么建,和对方都要什么资料
老师好!能不能麻烦老师给解答一下:以前的建造合同准则,和现行的新收入准则下,建筑工程企业的几个主要分录,分别都有哪几个?主要区别在哪几个分录?
老师,对账是进项发票和付款金额,和科目余额表对是吗,余额表的数是付款金额减去发票的金额
更正增值税报表,有时间或者次数限制吗,我现在能手动更正去年12月的的报表吗,问了税务局,还让我传资料后台给往期更正,我可以手动更吗
表格的资金占用量是什么意思呢
老师,个人把钱借给公司,公司算了利息还给个人,这个利息要交税吗?
请问老师这张票高德打车普票抵扣多少进项税额,可以抵扣吗
二手车经销商不是减按0.5%税率征收吗?那同时还可以享受小规模一个季度30万免税吗?比如我这个季度销售额是25万我是怎么缴税呢?是按0.5还是免税?
请问这个可以抵扣吗,怎么计算抵扣
意思是这个票先拿着,不认证,也不抵扣,当有经营收入了,需要纳税时再做认证抵扣吗?
是的,先做账,只是不勾选
那可不可以先认证,不做抵扣呢?
那个要形成留抵税
形成留抵税有什么影响吗?
税局叫你退税麻烦或者写啥说明
好的,谢谢
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