同学,你好,这个应该按发票金额支付的,如果多付的做营业外支出

出纳付款给别人比发票上的金额多付给别人了,账务怎么处理
老师好 预付别的货款 别没给我发票 俺是一般纳税人 咋做账务处理
老师款已经给别人付了,发票收不到了怎么做账务处理
老师我之前付的款付多了别人又退回来了7000多,我该怎么做账?我付款付了158000,对方给我开发票开了15万 按照发票我做的账务处理是 借,原材料 进项税 贷:应付账款 想问银行收同一家的退款8000元怎么做账务处理?
请问a餐饮公司是法人有限公司,百分百控股b餐饮公司,都是小规模,请问a公司进的货可以给b公司吗?a公司实际没有经营没收入,只有进货和付款,a公司这样操作合理吗?
我们是电商公司,买了鞋子开版用的入什么科目,买了猫粮那些是办公室猫狗用这个入什么科目
老师,您好,可以向人发法院申请诉讼时效保护时间为三年吗?
请问老师,小规模纳税人开的普票,没有超30万内的发票金额怎么做账务处理啊?谢谢老师
请问企业所得税已经申报缴税了,本期还能修改吗?
您好老师,我问一下,资产负债表做平了,利润表的数据不见了是什么原因,我看借贷方向也没错
你好老师,怎么把开的25个发票二维码打包呀
请问工会经费到底是干什么用的?
朴老师,接着问你 因为裁剪质检的人工、制造费用和电费,都是生产时发生的,得跟生产时间对齐;入库单是生产后仓储环节的记录,时间对不上,所以都该按计件单(生产口径)算,而非入库单。 哪怕裁剪质检不是计件工资,只要是为当月生产服务,也得用当月计件单数量分摊 —— 入库单的时间差会导致成本算错月份,而制造费用和电费本质也是生产时消耗的,按入库单算本就是误区。
老师,我现在申报第三季度的企业所得税是不是要在9月份的分录里面计提?这样我怎么确定计提税额多少钱?