你好 对方开票过来 价格都不确定怎么开的单价 ?
老师,你好。跟供货商那边价格水份还没确定。但是货物已经到厂开发票开已经,库存该怎么做账呢
老师你好。跟供货商那边 因为一直价格还有水份没有确定,一直录库存都是暂估入库,现在呢供货商那边开过来发票开了一部分,这开发票的该怎么录入
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
请问老师,采购商品供应商一直没有开票,客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的,做分录是借预付账款,贷银行存款。然后是借库存商品,贷预付账款-暂估(供应商名称)?但是后来进货发票供应商一直没有开,那怎么处理账务呢?进销存又该怎么做呢?
请问老师,采购商品供应商一直没有开票,客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的,做分录是借预付账款,贷银行存款。然后是借库存商品,贷预付账款-暂估(供应商名称)?但是后来进货发票供应商一直没有开,那怎么处理账务呢?进销存又该怎
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师,为何答案为0.其他债权投资发放现金股利,贷方计入投资收益,怎么可能为0
计划经济体制和市场经济体制,我记得财管上有这个解释,我找不到了,老师帮忙回忆一下在哪一章?
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做?
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗?他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定?
工人急用钱预付八月,又要预付九月工资
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方会计分录怎么做?
老师,供应商是个体经营户,发货是这家个体经营部发货的,付款的那家公司是他们合作的一家鸡厂。收款账户是这家鸡厂的公司,做账的话,应付账款挂供应商的名称,应该挂哪个?
老师,麻烦看一下计算分析题第2题的第(2)问,明明是总额法,我的答案是错的吗?
老师,新股东入股10万,资金股10%,技术股5%,这是啥意思啊?
好比9月10月。供货商已经运了两千吨,因为一直没确定水份还有价格。然后先开了500吨 所以整单还没结算
关键是单价都没有确定 这个发票开来也没有用哦 。
因为整单的话一部分是开发票价格高。另一部分是不开发票的 价格低
你好 不能这样来开 你们这样是虚开发票
不是虚开
我们肯定也要交税的啊。没有进项票。我们要实交销项税的
我的意思是他们开过来的发票是不是也要录入暂估库存里面 等整单价格确定 在做冲销
你好 交税和你是不是虚开发票 是两回事 。你现在是 你们单价都不确定。 你开出来的单价与你实际业务的单价不一样的 。 是的。 你收到发票就得入账的 所以我才说你是虚开发票
开发票的单价是确定的
你好 单价确定了 就可以的 那你就拿着做账就行了。 。 我看你上面不是说 价格不确定吗
一部分不开发票的单价不确定 因为我想的是这是一整单吗 发票开过来 要不要也入暂估库存里面 等着一整单结算的时候在做冲销
你好 我给你举例: 比如说你收到了产品 货物收到了暂时没有取得发票 。 先做暂估入库。 收到了发票 收到了多少的 就红冲多少的产品 在按实际发票的情况来做分录 。
你好 你可以例一下会计分录吗。我研究一下。暂估库存的多。开发票也就一半,一红冲 不就没有了吗。
你好 比如你收到了产品是10个 你收到发票是6个 还有4个没有收到发票。 先暂估入库10个 然后红冲6个的成本 在按实际发票做6个进去 。剩下的4个还在暂估里面继续暂估等着收到发票在红冲处理 在按发票做账
老师你好 在吗。我再想问下。上月入暂估入库,这个月收到供货商开来的一半的发票,该怎么做账
你好 。 你收到一半的发票 就先红冲暂估的分录。 在按发票做一遍分录 。
你好,红冲完之后 不就变成0了吗?开的发票只是暂估的一半呢?
你好 红冲后 你不是还要做一笔入库吗 。 比如你实际暂估是10个 。 你收到了5个 你红冲5个 在按发票做5个 不影响你的库存数量