1、缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 2、计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 3、返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 4、返还移交工会时: 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款

请问老师 工会经费的账务怎么处理 现在需要购买东西发放福利了
请问老师 用工会经费支付购买的东西 需要计提吗 在应付职工薪酬里
请问老师,之前过节买东西发礼品发给员工计入了职工福利会计科目,那这个会计科目年末有余额正常嘛?需要结转处理嘛
请问老师 公司申请成立工会后 返还了三万工会经费 用于购买东西发放给员工 怎么做账
老师。请问一下公司购买了很多家用的东西开发票到公司了。能不能做职工福利啊,买这些东西送员工了。其实正常来说。与公司经营无关的业务。是不能开进来的。但是现在已经开了,金额也不是很大?
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
计提工资的时候,个税包含在内吗
其他应付款-股东的金额可以转增实收资本吗?
老师我们是小规模纳税人,上季度销售商品成本发票在本季度收到了,但是比暂估的成本减少。暂估费用全部红冲以后产品重新入库,多结转的成本分录应该怎么做呢
老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?
老师我都是出口企业,税局备案因为地址没备案上,在税局上也报了收入。其他的软件电子口岸和单一窗口申报吗?怎么申报
我们员工每天晚上会算加班工资,比如12月份加班7小时,按最低工资2490来算,按照1.5小时算,天数怎么按,公式是啥
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
2025年12月份购入的车辆,不超过500万能在2025年一次性扣除吗?
请问老师 返还时 有老师说这样做 借 银行存款 贷 应付职工薪酬-工会经费 到底该怎么做呢
返还 借 银行存款 贷 应付职工薪酬-工会经费 返还移交工会时 借 应付职工薪酬-工会经费 贷 银行存款 如果你这样做也可以,要对应上