你好没有问题的可以的

老师,给职工发工资的时候多算了三天的工资,然后让他退回来了,退回给出纳微信上的,出纳取出钱存到对公帐上去了,这样操作有没有什么问题?
老师,我们是建筑公司,年底总分给我们打工程款的时候,有一部分是工程款是按人工工资付给我们的,打到我公司员工个人卡上,然后我们统一收回来 ,请问这样这样操作有问题吗?他们付工程款的时候备注了工资,会不会对个人有影响
老师你好,老板的一个亲戚在我公司交的社保,因为要报个税,所以给他发了工资,然后社保交完之后连工资连社保全部给我返回,三月份报的个税发的,由于给他们社保报个税的时候,三月份工资表已经出来了,当时上面没有给他招他的工资,相当于就没有工本费用,但现在给他交了社保,发了工资,他退回来之后,我这个钱应该怎样入账呢?
你好,我三月份发工资 基本户转给工行网银非基本户代发 40371元,但是当时这个工行他不知道什么原因转出去的款一个没有代发上 ,但是这个钱他又到不了工行账户 只能到这个代发户头上, 他又一时半会退不回农行里,他要4月1日才可以退回到农行 里面, 三月份是他们做的账 他们没有发出去 所以就没有做这笔退回来的款
老师您好,有一个公职人员退休后在我们公司上了5年班,陆续领了70多万的工资,现在把工资都退回公司账户了,后期要以发票的形式再将这70多万支付给这个人,今年我们公司没啥业务,公司基本没收入也没费用支出,就有两个人在发工资,我们是一般纳税人用的小企业制度,请问这70多万应该怎样操作?
老师,另外会员提现还需要额外交税吗
我们是私立学校,每年8月份收取一年的学费,先记预收账款,然后每月按12个月平均分摊计入每月收入,这个合理吗
企业因一直未在经营而注销(但报表有数据,从未开过票,也没对公户),货币资金有1100元 其他应付款96000元 应付职工工资2000元 未分配-96900元,这是12月份的报表数据,这要怎么调增好方便注销,如果豁免96000元债务,是要先缴纳这部分的企业所得税4800元,剩余91200元再去弥补亏损跟应付职工吗
老师我们公司给其他公司提供运输服务 给这个公司发票开了有一百多万 但是因为是老板的合作关系户 然后这个钱老板说不要了 这个我们账上要怎么处理呀
我2月已经抵扣1月的发票,供房要冲红我已经抵扣的发票,是否会影响上月我已经抵扣的金额?
老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,请问中行网银手续费大约多少?请发我明细
那发工资做账和申报个税那里需要修改吗
需要 退回来的这些不报个税的
我的意思是他个人的工资不是减少了吗,那个税系统里面需要把他的收入改了吗?
你好 是的 需要修改的