你好,按去年的那笔分类做红字凭证,,涉及损益类的计入“以前年度损益调整",在按开发票的金额正常入账

老师,假如去年有50万做了无票收入交了税,去年已经结账了,今年要开票,应该怎么处理? 如果红冲无票收入 借:银行存款-51.5万 贷:主营业务收入-50万 应交税费-应交增值税-1.5万 这样是不是就减少了今年的收入,增加了今年的成本?这种情况应该怎么处理呢?
您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
老师,去年增值税免税的时候我们开具了一个发票,今年给红冲了,借方:应收账款 -10000 贷方:主营业务收入-10000 重新开了发票 结果有增值税,借方 营收10000 贷方:收入9708 增值税291 这样导致主营业务收入为负数,这个怎么处理 正确么
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
我们是一般纳税人,第四季度申报的收入不够,收到税局短信,天猫后台统计的收入是按照含税百分之 13计算吗
请问老师,播种,耕地的税收分类编码是多少啊
老师,我们是一般纳税人,天猫后台查询到的收入是按照含税1.13来核算吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新企业关于增值税还有什么政策
老师,我司账上没有电池组的库存,都是从别的公司租赁过来的叉车和电池组的使用,请问这种情况能对外开出售电池组的发票吗?
你好,就是我们公司是新开的公司,然后今天上午有税务局的说让交什么广告服务费什么的,这该怎么交
供货商开发票要的税点放在营业外支出能行吧
出差补助没有发票,可直接报销吗
找答疑的郭老师,谢谢
老师,去年无票收入这么做的分录 借:银行存款51.5万 贷:主营业务收入50万 应交税费-应交增值税1.5万 今年开票应该怎么做分录呢?
你好,贷:主营业务收入50万,交税费一应交增值税1.5万,贷:以前年度损益调整一50万,应交税费一应交增值税一1.5万
老师,怎么两个贷方?今年开票怎么做账您可以操我写全一些吗?我还是个新手,有些看不懂。。
你好,银行存款科目没变动,所以不需要调整
你好,以上分录既包含了调整去年的,也包含了今年开票的分录
那借方怎么写呢?一爱笔分录也不能只有贷方啊?
您好,贷方的负数就是借方
老师,小规模小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,用什么科目呢?
你好,小企业会计制度下没有以前年度损益调整,可以用未分配利润科目代替核算
嗯嗯,好的,谢谢老师,我还有个问题,今年补开去年的票,是不是还是超过30万万交睡吧?就是他还要占用今年的30的额度吧?
你好,是的,只要季度开票超过30万都是要交增值税的