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老师,小规模公司,中介服务,本月收入开服务票78500元,发出工资50148,成本就是发出的工资,怎么做分录啊?

2020-11-09 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 09:19

你好 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款

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快账用户9776 追问 2020-11-09 09:21

那收入是否是这样:借应收-A公司78500,贷:主营业务收入78500?收到服务费借:银行,贷:应收-A公司?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:22

你好       借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借银行存款贷应收账款。 要做增值税。 季度末如果季度没有超过30万  在把增值税转营业外收入去   

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快账用户9776 追问 2020-11-09 09:25

公司有开普票,也有开专票,那意思是说季度末如果不超30万的话,就把增值税转到收入去是吗?专票开出也按不含税做收入是吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:26

你好 专票是不免增值税的 。  专票%2B普票不超过30万是免普票的增值税和附加税 。 而专票部分的增值税不免  。城建税减半征收。 教育费附加和地方教育费附加是免征的。  分别来看 。 是的 专票部分 也是专票不含税收入来报的    

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你好 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2020-11-09
你好 服务人员的工资办公费就是成本
2021-02-08
你好    你们主要业务是什么 ? 你们要取得成本发票  你们需要有真实业务才行的。 你们工资的员工或者是   建筑服务提供的材料 、机械租赁费 使用费 维修费  以及人工费都是成本的  
2021-03-16
同学,你好可以先放在”应付职工薪酬“,待结转收入时结转人工入成本
2021-07-11
可以按你们的合同,按月暂估计提计算收入,实际结算的时候多补少冲,工资直接入对应的成本就行了
2021-07-11
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