您好 金额数字都搞错了,原材料科目怎么会平账呢?

请问老师,我司有一笔计提购布业务,收到发票后会计把布款和税金搞错,冲错了,现在款付完了,然后只剩下税金,原材料又已经平账了。现在我该怎么做账
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师你好,我现在有这样一笔业务,四月份购进了一批材料,会计分录为借原材料贷现金,购进原材料的同时,有一批原材料不合格,然后退回给供应商,付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面,已经减去了请问分录怎样做?
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师,什么是递所得税资产
员工做了四年,现在要辞退她,月平均工资给她发了6500\',上完这个月,赔偿金跟工资,,一共给她发多少?
会有一个合同情况表判断该不该结转,主要是看编码有收入了就结转所有对应编码的合同履约成本。因为平时的成本就仅仅是人工社保啥的。结转之前需要导出合同履约成本明细表,期末余额是借方,且上面v出来该结转的就要结转,期末余额是贷方,说明人工做账或者编码有问题,写的是要结转需要核对对不对。如果和合同情况表v出来不该结转的合同编码对应的合同履约成本余额在贷方就不需要管。但是我不是很懂,不需要结转的时候,期末贷方为啥有余额呢?
另外如何通过看合同审批发票,看它是否属于预开票呢,如何看更快?
跟你咨询个事哈,就是我一个朋友叫我帮他公司开下发票(用的是他自己公司的账号)他说他自己不会开。 这个有风险吗
老师我们是汽车租赁公司租用老板自己的按天收费。一个月下来我们想开票。是税务局代开吗
小规模公司,股东的工资,6个月的工资,可以一笔付过去吗?备注写什么?
商贸公司新交接需要注意哪些,核对哪些
之前没有会计,电商很多年了,一直没有会计
老师,我在电子税务局下载利润表怎么下载下来的总是资产负载表呢?
因为这个账不是我做的,她在9月份冲减计提时充错,但是她原材料应付账款又都平账了,我现在该怎么做?可以直接做成主营业务成本吗
建议将之前错的凭证分录全部红冲,然后再逐笔做正确的分录。 或者,调整相关科目的金额。
那这样我的原材料也要更改了
是的,错误入账金额的科目都是需要调整的。