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你好,老师,一般纳税人一般计税,销售自己使用过的乘用车,给对方开了13%专票,购买时已抵扣进项,我现在申报增值税,填表一第几行?第一行还是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是横线生成不了数据,怎么回事,谢谢,

你好,老师,一般纳税人一般计税,销售自己使用过的乘用车,给对方开了13%专票,购买时已抵扣进项,我现在申报增值税,填表一第几行?第一行还是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是横线生成不了数据,怎么回事,谢谢,
2020-11-09 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 16:10

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齐红老师 解答 2020-11-09 16:10

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在第一列第一行填写的
2020-11-09
你好 减免税表 填了么
2021-01-16
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
你好,发生了销售折让,购买方必须认证了发票才可以啊,要不你整个发票都抵扣不了。
2021-10-19
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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