需要输入期初,和这个对应本年累计数,
老师好! 我要录10月份的期初数,这个公司之前有账,之前是给另一个代理记帐公司做的,那应收账款有余额94000元,但应收账款的明细,处理坏账后,都是平的,只有本年累计数,这些明细我还要输入期初数吗,录期初的时候,只录本年累计数吗?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,你好!9月份建账不录本年累计的借贷方,只录入期初数,我们经理的意思就是从9月份开始记账,期初余额就是8月底的期末余额!不需要登录之前的数据?这样可以吗?有什么影响
老师您好,我们7月1号开始换新的账套。,之前的期末余额就是期初数据, 本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入吗?(所有科目的累计发生额都要录入是吗?) ,不然到时候看累计要看两个帐套。是这样吗老师?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
9.30的应收明细账,之前的会计把很多家客户没收回来的钱都当坏账处理掉了,就是余额是平了的,那这样的客户我就不用录期初了吧?只录有余额的
9.30的应收明细账 期末数有没有,有需要对应输入到期初中去,
处理了坏账后,很多小客户期末就没有数了 。调平了
期末数没有就不需要输入
没有期末数,就不需要输入现在建账期初中