您好 少交的金额计入营业外收入科目
增值税实交少了,导致增值税有0.03的余额未交,这个怎么调平了啊
老师,现在账上应交税费-未交增值税科目有0.03元的余额,这个怎么平账呢
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
企业前期累计未交未交增值税科目小于实际缴纳的增值税,导致未交转科目余额为负数,要怎么调整
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
老师,已经申报的企业所得税申报数据填错了怎么办?
老师,一直是定期定额征收的个体工商户,且一直没做过账,25年3季度改为查账征收,需要做账吗,怎么做
公司是一般纳税人,应交税费原来的税务会计全是按小规模纳税人缴纳的,税务这几天查账让27号之前把全年的全部补上,我是内账会计用的是软件做账,如果是上月计提我得去反结账还得去拆凭证,我想请问我把少计提的做到这个月,应交做到下个月可以吗?就是银行存款会对不上,还是反结账到上月去补计提?
请问老师,23年的企业所得税汇算清缴已经完成了,需要更正23年的季度所得税报表需要怎么操作
计提工资,个税,公积金,和发放工资应该如何做账
老师,什么行业什么情况下采用成本毛利率核算法核算成本
老师你好,单位发放的取暖费并入到当月工资薪金一次扣除个税,还是可以分摊到5个月的供暖期,谢谢
老师,这个公司拿过来资产负债表今年就是没数,为啥以后申报的企业税都是资产总额有10.24万呢,那我接下来应该咋弄呢
员工出差开具电子火车发票找公司报销,发票抬头是写企业还是个人
公司减资从800万减到300万未实缴能减少资产么,报表左右两边都什么减少了