您好 少交的金额计入营业外收入科目

增值税实交少了,导致增值税有0.03的余额未交,这个怎么调平了啊
老师,现在账上应交税费-未交增值税科目有0.03元的余额,这个怎么平账呢
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
企业前期累计未交未交增值税科目小于实际缴纳的增值税,导致未交转科目余额为负数,要怎么调整
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
老师,运输公司,个人车辆挂靠在公司,怎么做分录
老师,用友软件建立了26年新帐套,再结转上年数据时,应收应付模块结转失败怎么办?
老师 12月我们购买了5个专利28万元,算无形资产怎么计提呢,是12计提是吗
朴老师,从快手平台导的订单,发货时间字段如果是空白的,订单状态是交易关闭,就证明还没发货前就退款了是吗?
我公司代另外一个公司付15万的费用,怎么做账,代付的公司是我公司的房东 办公室租的他们的,有可能这笔费用来抵扣房租,怎么做账
如果本年利润借方金额274160.31和利润表上面的利润总额274160.04不一致,应该怎么办呢?结转本年利润时应该怎么办呢?
小规模企业,因季度销售额未超30万政策免缴增值税,所有的增值税和城建税本季度没有体现,都是在下季度报税时才缴纳的,这样对吗?下季度是否需要计提?怎么做账?是否计入营业外收入?
老师我想问一下,就是我们做餐饮的,然后有时候招待不算钱,但是要做账,比如今天800元自己店里招待费,这个怎么写分录啊,因为没有付钱,然后又是自己店里,800元也只是按标价
请问老师,一般纳税人可以开出税率为5%的不动产出租发票吗
A公司给甲员工发工资,B公司给甲员工交社保,但是B公司不是劳务派遣公司,这账怎么做?