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老师,我想问下公司收了一张电子银行承兑汇票然后用来支付三明公司货款,但是我之前作了借应付帐款-三明,贷银行存款的分录,我现在要怎么修改分录?购入原材料分录贷方我也是挂了应付帐款-三明

2020-11-12 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 15:17

同学你好,收到汇票时 借,应收票据 贷,主营业务收入等 用于抵偿欠款 借,应付账款 贷,应收票据;

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快账用户1879 追问 2020-11-12 15:18

但是是走银行存款的,我要怎么修改?

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齐红老师 解答 2020-11-12 15:22

同学你好, ,但是我之前作了借应付帐款-三明,贷银行存款的分录——这笔分录需要先红冲;

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同学你好,收到汇票时 借,应收票据 贷,主营业务收入等 用于抵偿欠款 借,应付账款 贷,应收票据;
2020-11-12
一、你这个是否重复付款,还是说他借的款没有付?根据实际情况再处理
2020-10-20
您好,如果员工把当时借款时的借款单还回来,可以直接其他应收款和预付账款对冲。如果还没有办,这样处理也可以。
2020-10-20
您好,1和2的分录都是正确的。3分录,借银行存款,财务费用,贷应收票据。
2020-09-26
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
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