你好,补缴的关税计入采购成本,增值税计入 应交税费-应交增值税(进项税额),滞纳金计入营业外支出

海关稽查补缴的关税,增值税,滞纳金怎么做账,稽查的这个手册是去年的
老师,你好!上个月我们公司税务稽查调增去年的收入,补缴了增值税,企业所得税,滞纳金。这月我需要怎么做账,怎么报税呢?
老师,税务稽查查补收入,补交上年度企业所得税,增值税,滞纳金做账时,如何补记税务稽查出的收入
老师你好,公司为一般纳税人因例行稽查检查,22年公司有发票不合格的,进行了补缴增值税及相关税费,请问,增值税及其他税款产生的滞纳金及税费都如何做分录?是小企业会计制度
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
这个不能抵扣的能进进项税额吗
你好,补缴的是可以抵扣的。
海关稽查的能抵扣吗,确定吗,这是一个补税罚款的
你好,补缴的增值税可以抵扣,滞纳金,汇算清缴调增。
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!