你好,同学。 第二季度 只是账面上的价值有变化,其他不变的,本期调整数据有变化 的。 比如你第一季 会计账面 500,计税 0,差额500调整 第二季度 会计账面 400,计税0,差额400调整,这两季度 间100差额调整
老师固定资产加速折旧第一季度调减后,第二季度申报表相关报表怎么填写的 ,第一季度已经抵扣完,第二季度怎么调增呢,会计分录又怎么写,可以举个例子 和填申报表看看么
老师,在报企业所得税时, 1.上一季度时我填写了A201020资产加速折旧摊销(扣除)优惠明细表,这一季度申报时,这个表的数据还是上季的数据, 2.这一季度(第三季)亏损5万, 3.上季的数据要怎么调整吗? 4.附图上季度表的数据
老师 我在第二季度进行了固定资产一次性税前扣除 第三季度所得税申报表 加速折旧表怎么填
老师,第二季度购买固定资产原值650633.80元,折旧7525.85元,在申报季报的时候那张资产加速折旧表要怎么填写?公司是小规模
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
老师,请问我司是机械租赁工程公司,开具给销方的发票,但是对方项目部说有些款不会直接先打给我们,而是他们会直接代发给工人工资,那么我司是不是需要申报个税直接作为成本,这笔我与销项方的往来该如何冲这笔分录,该怎么做。
老师 我问一下 国内生产的游乐车子 我购进做库存商品 现在涉及到出口 是专票 我想问一下 我这个要怎么交税
老师,浙江属于哪个科室怎么查呀,国税网上
老师,我单位租赁合同我按每季度开的发票报印花税可以吗?税务局没核定我按次申报
老师运输包含在卖的商品里,我们付给第三方的运费发票做销售费用还是主营业务成本呢
接新账之后有期初科目表。录入之后有资产负债表。和利润表还有关系吗
进账已经抵扣的发票,对方还能作废吗
会计分录怎么写的哈哈
老师您好 一个销售公司前年年底左右到现在都没有做账务处理,税务登记是去年一月份,没有成本票也没有销售发票就一些加油住宿发票,你说我可以就从现在六月份开始做账吗,以前就不管了可以吗
请问老师,所得税汇算清缴退回的所得税计入以前年度损益调整,最后计入利润分配-未分配利润,这样处理对不对?
能具体一点么,比如原值500,每月折旧10,一次性抵扣,那么纳税调减490,那么第二季度怎么填写固定资产加速折旧表呢
你第二季度 就是 480,0,就是调减480,和上一季度 相比,你反调增加10
能填一下那个固定资产加速折旧申报表拍一下照么,第二季度的
我没有现成的,你或者 有,填写了发过来给你检查
老师比如这个图片,第二季度怎么写
图片好像发送不了,能收得到吗
左下角插入图片,你看一下。
发送不了
看到你的图片哦,你这个是第一季度的,你这个填写没有问题。
那么你在第二季度的时候,如果说你这个不想说一次扣除了,因为在第一季度已经扣除了,你这里就不用填写的呀。
那这个表不用填写了,怎么调增,会计上我每个月都有计提,但第一季度全部抵扣了
你第二个季度调整的时候就是你按照你正常的这个第二个季度的这个计提折旧的累计金额去填写啊,那么这个时候你会计上计提的折旧税法上就不用计提折旧是零,那么这个时候你就要调整了,就自动有调整的金额了
明白,谢谢
不客气,祝你工作愉快