你好,同学。 第二季度 只是账面上的价值有变化,其他不变的,本期调整数据有变化 的。 比如你第一季 会计账面 500,计税 0,差额500调整 第二季度 会计账面 400,计税0,差额400调整,这两季度 间100差额调整

老师固定资产加速折旧第一季度调减后,第二季度申报表相关报表怎么填写的 ,第一季度已经抵扣完,第二季度怎么调增呢,会计分录又怎么写,可以举个例子 和填申报表看看么
老师,在报企业所得税时, 1.上一季度时我填写了A201020资产加速折旧摊销(扣除)优惠明细表,这一季度申报时,这个表的数据还是上季的数据, 2.这一季度(第三季)亏损5万, 3.上季的数据要怎么调整吗? 4.附图上季度表的数据
老师 我在第二季度进行了固定资产一次性税前扣除 第三季度所得税申报表 加速折旧表怎么填
老师,第二季度购买固定资产原值650633.80元,折旧7525.85元,在申报季报的时候那张资产加速折旧表要怎么填写?公司是小规模
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的预算数量与结算数量差异较大,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师公司给员工多发0.3,直接做到营业收入可以不?‘
请问一下,个体户老板,在其他地方领工资,申报工资薪金时填了免税额6万一年,但是现在想在个体户这边享受免税额6万,可以综合所得跟个体户两边都申报免税额6万先,到时汇算时,在综合所得那边补免税的个税 这样可以不,能这样操作吗,本来去外面的工资就不高,一个月就2000这样,浪费了免税6万的额度,现在想给个体户这边享受免税额6万,这样可行吗
按次申报和按季申报有啥区别 印花税租赁合同房租,技术服务合同 房租合同按当期申报,还是按合同所有期金额申报的
老师未经营三年都0申报的公司,怎么处理呀
老师您好,我公司是小规模纳税人,小微企业。现在要给个人打一笔提成款,5万元。我怎么操作是合规,又是对企业有利呢?谢谢
请问老师,公司拖欠工资,老板直接从微信发给员工,该怎样做账
社保有个人离职一直没做减员,税务也没给他申报,现在提示这个人要把之前没交的全部交齐才能申报正常人员社保,这种情况怎么办?必须要补交吗?但是这个人有一年多都没在我们公司上班
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
能具体一点么,比如原值500,每月折旧10,一次性抵扣,那么纳税调减490,那么第二季度怎么填写固定资产加速折旧表呢
你第二季度 就是 480,0,就是调减480,和上一季度 相比,你反调增加10
能填一下那个固定资产加速折旧申报表拍一下照么,第二季度的
我没有现成的,你或者 有,填写了发过来给你检查
老师比如这个图片,第二季度怎么写
图片好像发送不了,能收得到吗
左下角插入图片,你看一下。
发送不了
看到你的图片哦,你这个是第一季度的,你这个填写没有问题。
那么你在第二季度的时候,如果说你这个不想说一次扣除了,因为在第一季度已经扣除了,你这里就不用填写的呀。
那这个表不用填写了,怎么调增,会计上我每个月都有计提,但第一季度全部抵扣了
你第二个季度调整的时候就是你按照你正常的这个第二个季度的这个计提折旧的累计金额去填写啊,那么这个时候你会计上计提的折旧税法上就不用计提折旧是零,那么这个时候你就要调整了,就自动有调整的金额了
明白,谢谢
不客气,祝你工作愉快