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月未增值税进销帐务分录应该怎么结转,留抵或应交,在末交增值税借方显示留抵贷方显示应交吗

2020-11-16 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 10:45

您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税

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快账用户1829 追问 2020-11-16 10:48

那月底结转也应把进项税额转为贷方销项税额货方转为借方吧,过渡科目是应交增值税转出未交增值税吗

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齐红老师 解答 2020-11-16 10:49

同学,你好,进和销不做结转,借方有余额表是留底,贷方有余额表示交税,用转出未交增值税进行结转

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快账用户1829 追问 2020-11-16 10:56

月末是借应交增值税转出未交增值税税货应交增值税进项。借应交增值税销项税额货应交增值税转出未交。借转出未交货应交增值税未交增值税。指本月要交的税。如果科目为借方指留抵。这么做进销上交对吗

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齐红老师 解答 2020-11-16 10:59

 进大于项,不做处理,进10  销8  10-8=2的进项可以继续抵扣,不做任何分录  次月有销大于进,当月进3 销9   当月进项累计余额2%2B3=5  销-(进%2B上月进项余额)=9-(2%2B3)=4,这个要缴税 做分录  借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4,贷应交税费-未交增值税 4 下月缴税 借应交税费-未交增值税4 贷银行存款4。

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快账用户1829 追问 2020-11-16 11:01

不做结转也看不出耒昵,应该月底做一下吧

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齐红老师 解答 2020-11-16 11:02

进项和销项都不动明细的,只看差,有借方,不做,有贷方结转出来

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快账用户1829 追问 2020-11-16 11:04

如果不过渡,转出末交增值税也不平呀

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齐红老师 解答 2020-11-16 11:09

这个是看应交税费-应交增值税的借贷方余额的,明细不用看的

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快账用户1829 追问 2020-11-16 11:10

晕了,我有点混乱了

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快账用户1829 追问 2020-11-16 11:10

那每月进销不结还要笔算,帐上也不好看昵

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齐红老师 解答 2020-11-16 11:12

同学,你好,别晕,去看一下初级实务里的应交税费课程,这里有讲解的。应交税费-应交增值税是二级科目,这个借方表留底,贷方表交税,里面的明细,不用看的余额的。

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您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-11-16
可以的,可以这么做的
2024-07-31
你好 要做明细科目 发你分录  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-09-06
 你好  是的   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-01-12
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
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