你好 那你们勾选认证过这个进项税吗

我们是订购的车,后面因质量问题退了款的,当时应该是对方公司开具了专票的,我们这边只有支付一笔预付款和收到退回预付款,可是对方公司当月直接红冲了专票,导致目前我们专票滞留,老师,改怎么处理,我们没有收到专票
就是我想问一下,我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢,有可能两三个月以后还要退回来,所以对方就没给我们开票,然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了,会计是这么做的,然后呢,这个月对方确定不退回来了,然后给我们开了专票,这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢?
老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
对方公司在2019年时开了全额发票,当时我们只支付了合同应付款部分的钱,剩余的款项一直没有付,现在因项目暂停,尾款一直没付,对方要求发票退回。发票当时已抵扣,现在应该怎么处理?部分金额又应如何红字冲红?
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我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
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至今仍未勾选认证,所以滞留在发票查询平台上
你好 那你把发票退给销售方 。 销售方开红字发票给你 你做红冲处理 就行了。 他们自己处理 红冲后 就不会形成滞留票的
老师,我们没有收到发票,也未账务处理,具体怎么做,能不能详细一点
你好 1. 如果车辆也没有收到 ;发票也没有收到。 只是预付了款 。 你只要做:借预付账款贷银行存款 科目 2. 销售方开了发票 销售方他们自己会开红字信息表开红字发票来红冲。 你不需要做账务处理即可。 3. 实际你们这个车辆是不买了 会把你的预付款退给你们。 是吗 ?
对,我们也是你说的预付款的分录,可问题来了,专票滞留了,对方当月不是作废而是直接红冲的
按照目前的情况,针对我们公司该怎么处理
你好 滞留票了 销售已经红冲了 。 红冲后你就不管它就行了。 这个不在影响你的 。 你到时收到退款只需要做 :借银行存款贷预付账款即可 不需要做其他处理
发票就这样一直滞留吗
你好 发票对应销售方已经红冲了 。 勾选平台会显示红冲的 状态的。
老师,勾选平台显示红冲是怎样显示的,与正常发票有何不同
你好 到时他们红冲之后 上传 后你们可以去查询这个发票 会显示红冲的 。 你不用管这个了。 他们销售方自己会红冲。 不红冲他们会多缴纳税费的。
老师,我查了红冲这张票,可增值税查询平台显示查无此票,难道红冲的专票查不到吗
你好问下销售方那边红冲过了没有 。一般红冲了 上传了 数据后 增值税平台就可以查询 这个发票状态了。
这是对方传给我的红冲发票,你看下哪里不对
你好都已经开过了红字发票了。 你不是都没有认证的话 也没有做分录的。 你可以不用要红字发票的
老师,可是我专票滞留需要处理呀
你好 专票 对方都已经红冲了。 你也没有认证 。滞留票 对方红冲了 你就别管了。 这个就不会形成滞留票的。
是2019年的,对方当月就红冲了的,我现在查还在平台上啊
红冲过了。 你就不用管他了。 因为已经红冲了。 也不需要你认证了。 所以不存在滞留票了。