你好,做计提和缴纳,月末结转
增值税和附加税这些,我们只做计提和缴纳,不做结转分录可以吗?
计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
当月缴纳的增值税和附加税需要计提吗?分录该怎么做
增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录
老师预缴的增值税和附加税即企业所得税。缴纳时的分录我会做。月末结转的分录我不太会!
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
如果一个月没有缴税,要做计提吗?
如果一个月没有缴税,不要做计提
那10月份的税款,结转做在11月份吗,那他们结转分录怎么, 做
借 本年利润 贷税金及附加
那增值税要结转吗?
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
再问一下,缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用吗?
缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用