你好,做计提和缴纳,月末结转

增值税和附加税这些,我们只做计提和缴纳,不做结转分录可以吗?
计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
当月缴纳的增值税和附加税需要计提吗?分录该怎么做
增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录
老师预缴的增值税和附加税即企业所得税。缴纳时的分录我会做。月末结转的分录我不太会!
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
如果一个月没有缴税,要做计提吗?
如果一个月没有缴税,不要做计提
那10月份的税款,结转做在11月份吗,那他们结转分录怎么, 做
借 本年利润 贷税金及附加
那增值税要结转吗?
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
再问一下,缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用吗?
缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用