你好,做计提和缴纳,月末结转
增值税和附加税这些,我们只做计提和缴纳,不做结转分录可以吗?
计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录
老师预缴的增值税和附加税即企业所得税。缴纳时的分录我会做。月末结转的分录我不太会!
老师,月末做税,结转增值税和计提附加税,如果两费是免的,我还用计提两费吗?还用做分录处理吗?还是直接可以不做了,就做城建税就可以了啊?
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
如果一个月没有缴税,要做计提吗?
如果一个月没有缴税,不要做计提
那10月份的税款,结转做在11月份吗,那他们结转分录怎么, 做
借 本年利润 贷税金及附加
那增值税要结转吗?
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
再问一下,缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用吗?
缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用