咨询
Q

老师,您好!我公司既有商贸型外贸无票收入和内销,请问申报增值税是怎么区分呢?

2020-11-18 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 20:59

同学您好,您就分开确认收入即可

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 21:00

增值税的外销的是免税的,填在免税对应的栏次 内销的就填在具体税率对应的栏次

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好,您就分开确认收入即可
2020-11-18
你好,促销人员的工资就是成本。
2021-07-15
借银行贷其他货币资金 没开发票的做无票收入
2020-08-14
你好 附表一免税销售额填写 减免表最后一行 进项在附表二26-28,35栏填写
2020-12-03
一、采购产品时 借:库存商品 应交税费 —— 待认证进项税额(如果取得增值税专用发票但未认证) 贷:银行存款 / 应付账款等 二、销售给国外客户时 确认收入: 借:应收账款 —— 国外客户 贷:主营业务收入 —— 出口销售收入 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 三、关于税务处理 由于没有退税资质且供应商直接报关退税,这种情况不能按照正常的出口退税流程处理。一般情况下,应按照视同内销缴纳增值税。 如果确认无法取得发票,可以按照无票收入申报增值税。但需要注意的是,无票收入申报可能会带来一定的税务风险,应确保业务的真实性并留存好相关的合同、报关单、运输单据等凭证,以便应对税务检查。
2024-09-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×