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老师,7月开具的增值税电子普通发票10万,最后业务落实了一半,现在只能收到一半的钱5万,我发票要怎么处理?会计分录怎么做?

2020-11-20 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 11:27

你好!开了发票就要计入收入 借:银行存款5 应收账款5 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(进项税额)

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快账用户9862 追问 2020-11-20 11:29

之前那笔10万的发票已做分录,现在要怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:30

借:银行存款5   贷:应收账款5

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快账用户9862 追问 2020-11-20 11:32

当时做了分录借:应收账款10 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(进项税额),我需要把这笔业务冲销掉呢

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:34

不需要啊,你开了发票是要做这笔分录的

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你好!开了发票就要计入收入 借:银行存款5 应收账款5 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(进项税额)
2020-11-20
同学你好 发票是按照什么金额开的
2020-11-20
你好同学,正在看题测算,稍等一下
2022-10-29
同学你好,一负的发票做红冲账务处理。
2022-10-20
10月,确认收入, 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税 11月反冲这个凭证
2022-12-09
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