那就是 借:固定资产 代:应收账款

请问公司施工的工程款,对方没钱支付给我们,用房子抵款,这样账务应该怎么处理
老师,我们是做园林绿化建筑施工,甲方欠我们的工程款,给我们抵了房子,我们把房子抵给供应商,这样怎么做账务处理?
老师你好,麻烦问下我们公司要收工程款,对方没钱,要用房子抵工程款,我们公司账务处理怎么做?
老师你好,麻烦问下我们公司要收工程款,对方没钱,1.要用房子抵工程款,我们公司账务处理怎么做?
请问我是施工方,甲方用房子抵工程类给我们怎么入账?之前应收账款没有挂账。
老师,小规模开出去的专票, 分录是不是,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 是不是这样啊?
老师,手机在哪可以实训操作
老师您好,满多大年龄可以注册营业执照啊
老师,我们公司用别人的公司中标,账务怎么处理,我公司为实际做项目的,那么成本应该开在哪个公司,后期的收入会打在中标的公司,那我们公司怎么拿到这笔收入
研发费用怎么归集才不会出错?
老师,请问留抵税放在哪个会计科目
高新技术企业优惠政策有哪些?
另外10月没开据0税率增值税,11月开据后在申报增值税时系统带出来的销售增值税可以改成减掉10月申报过后的金额吗?在开据发票时备注栏里的一般贸易方式可以写成0110吗
专项审计必须设置重要性水平吗
这个公司卖固定资产房屋都需要交哪些税?
请问这样房子抵工程款,我们涉不涉及其他税呀
你只涉及印花税的
请问是合同印花是吗
产权转让的印花税
请问是几个点,以什么为基数计算缴纳
就是你房屋的价值为依据
那就是抵款的金额是吗
是的,就是抵款的金额