开经营所得你们的不一定能用得到
企业成立初期,请了一名设计师来设计,如果付钱给设计师,没有发票也不能入成本,如果设计师去税局代开劳务发票,税率也高,如果开经营所得发票可以吗?
老师,你好!公司经营范围这些:制冷设备、机电设备的设计,安装,维护及技术的咨询服务;销售:制冷设备。如果做一般纳税人,设备设计及维护、技术咨询税率都是6%,销售设备税率13%,设备安装税率是9%。之前经营的设备销售并帮客户安装,直接开13%税率发票给客户了,请问有什么办法让安装可以开9%税率发票?
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
老师 请问个人给我公司设计 设计费用35000,其个人可以拿合同去税务大厅代开设计费发票不?按照经营所得缴纳所得税 这样税很少 如果按照劳务报酬开具的话个人所得税有点高
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
为什么呢?那只能开劳务吗?
你开什么的 销售货物的能用到吗 服务的大部分都是劳务报酬
付给那个建筑设计师的钱备注设计费,开销售货物也不合适呀?
那就是了 建筑有关的和销售货物的可以安经营所得缴纳
那就去税局代开经营所得发票合适咯
设计是现代服务 不是建筑
劳务报酬里面有设计的
怎么又是劳务了?老师能说明白点吗?
我从来没有说不是劳务 劳务报酬所得是指个人收入调节税的征税对象之一。是个人独立从事设计、安装、制图、医疗、会计、法律、咨询、讲学、投稿、翻译、书画、雕刻、电影、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、曲艺、体育、技术服务等项劳务的所得。
那最终还是开劳务发票,按20%缴纳个税?
是的 次年合并综合所得 和工资一样交个税