你好 之前计提个分录怎么做的

请问下,出租方给了一个月的免租期。比如说租金1000/月。那11个月租金分摊为12个月,为916.67/月。请问第一个月没有支付租金,但是租金的分录要怎么做呢?第二月银行支付1000元,但租金实际是916.67,分录要怎么做呢?
如果计提的租金比实际支付的租金多,改如何冲回,应该怎么做账
采购业务,货物入库后冲销预付账款,金额不一致都冲预付账款。实际货物价值比预付金额大的时候,剩余货款应该如何处理?如何做冲销预付账款的原始凭证?
老师 融资售后回租从出售收到货款到租回支付租金,分别怎么做账务处理呢?还有需要计提折旧吗?如果需要应该怎么计提折旧
老师好,我们之前所得税预缴没有按实际支付的金额计提,需要把多计提的冲掉吗?如果需要会计分录怎么做
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
计提作为费用了
借管理费用贷其他应付款吗
是的!那如果是当期怎么调,不是又怎么调
借管理费用负数贷其他应付款负数 不管是不是当期