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老师您好,请问我上个月把待摊费用计提多了,是房屋的租金,已经摊销了一个月报税了,现在该怎么办啊?

2020-11-23 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 10:03

同学你好!这个可以把多摊销的部分  这个月转回的呀

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快账用户3801 追问 2020-11-23 10:04

做相反的分录吗?借:其他应付款,贷:待摊费用—租金吗?

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齐红老师 解答 2020-11-23 10:05

嗯嗯  这样可以的呀

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快账用户3801 追问 2020-11-23 10:05

这种调整需要写个说明给老板签字吗?

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齐红老师 解答 2020-11-23 10:06

想完备点的话   可以这样哈

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同学你好!这个可以把多摊销的部分  这个月转回的呀
2020-11-23
你好!这个你可以红字冲减
2024-07-04
你好,你当时怎么做的账务处理啊?
2024-01-08
您好 按照5年摊销 把多摊销的金额红冲回来 然后按照5年分期摊销的金额继续摊销
2021-04-22
您好,可以不调账,按目前的处理,既然能区分土地和房屋,可以不将土地原值计入房产税计税依据。
2020-11-20
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