内账按你们老板意思做,对方说不需要做呢,那之前项目不处理,涉及到不做
老师,新到一单位,以前没财务,老板娘记的流水账,现在我整理期初,老板说以前的都不用录期初了,从以后新项目开始记。那以后对以前项目的支出或者收款,应该记到什么科目上。问题一,以前未完工的不记可以么。问题二,可以的话,对以前的收支怎么账务处理。只是内账,后期会内账外账合并
老师,公司之前没有做内账,从今年开始新老板要求做全盘账。我根据所有可以核对出来的余额做了期初数,但借贷不平衡,那差额我在未分配利润科目调整,但2月份的时候老板要求从账上拿一笔钱出来作之前年度利润分红,但这笔钱比未分配利润科目的期初数大,我应该怎样处理这笔账务
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我想问一下,以前的账务处理啊是比较乱的,有很多的账他明明是平的,我查了一下可以对得上的但是它里面会相差很多,呃,还有其他的呢我压根就对不上,很多很多对不上的以后像这种情况下,我新建一个账套,怎样才能把它做到实际的呢?就是不相差的 您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。以前的根本查不了,梳理不了。一句话以前的不用了,怎么用新的账而且还能都对的上?
你们老板说不需要做,那这个对以前收支就不做了
老板说以前的都不用录期初了, 那需要问你们老板,