你好同学 借:固定资产281 贷:其它应付款(或者是营业外收入)281 不知道你们是什么性质的单位,如果是企业性的就是这样如果是民非是非限定性净资产
老师您好,我们学校这个月收到其他学校无偿调拨过来的固定资产。 固定资产账面值339万,评估(调整后)价值281万,请问我现在要做的会计分录具体怎么做呢?
25、2019年3月1日,财经学院购入仪器设备1台,通过国库支付W公司设备费10万元,使用年限5年,同时支付给W公司一批材料费1万元。 26、2019年3月1日,学校接受某企业捐赠的一批电子设备价值500万元,支付相关费用20万元。 27、2019年3月1日,财经学院购入专用设备价值60万元,支付货款90%,另10%作为质保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,学校盘点固定资产,盘盈资产价值10万元。查明原因为以前年度取得但漏记,故作为前期差错处理。 29、2019年3月1日,获得当地政府无偿调拨的设备一批,账面价值10万元,相关税费由对方处理。 30、2019年3月1日,向A高校无偿调拨设备一台,账面价值8万元,已计提折旧2万元,期间发生运费0.5万元,由学校承担。 31、2019年3月1日,财务处根据国资处提供清单对设备计提折旧200万元。 老师,以上这些会计分录怎么写啊
2024年1月母公司收购一家A公司作为全资子公司,购买日A公司账目固定资产100万元,资本公积200万元,未分配利润-100万元。负债科目0元。经过第三方评估机构评估,固定资产价值90万元,无形资产价值110万元,资本公积200万元。2024年A公司按账面价值入账。2024年3月要做合并财务报表,请问老师这个合并财务报表的时候关于购买的这块会计分录要怎么做呢?谢谢
2024年1月股东陈以其100%持股的公司A作为出资成本,同股东黄出资400万元,一起共同成立公司甲。23年底A公司账目固定资产100万元,资本公积200万元,未分配利润-100万元。负债科目0元。经过第三方评估机构评估,固定资产价值90万元,无形资产价值110万元,资本公积200万元。2024年A公司按原本账面价值入账继续单独做账。2024年3月要做甲公司的合并财务报表,请问老师做甲公司合并财务报表的时候对于A公司的评估增值了,在合并的时候要怎么做分录调整上去呢?应该是成本法调整权益法。
老师,您好,我们是一家检验检测公司,有检测设备一台,价值2.2万,2023年6月购进的时候参照我们老会计的做法直接走了管理费用,没有计入固定资产。我们公司只有这一台设备。在我们学堂听课后学习到这样做不对,我想调整一下,请问我从记账方面怎么调整,所得税汇算清缴我还没有申报,不想享受固定资产一次性扣除的政策,请问老师,我们怎么调整,谢谢老师
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
是公立小学,应该要用到【无偿调拨净资产】这个科目的
你好同学,借:固定资产 贷:固定基金