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Q

老师请问一下,前任财务暂估并结转成本了 那我要冲红暂估 要不要冲成本?

2020-11-23 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 18:32

回来发票吗,有 结转成本有 没有问题,没有不需要冲成本

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快账用户8615 追问 2020-11-23 18:36

收到发票了,我现在冲暂估,那么以前的会计暂估并结转了成本,那我现在收到发票冲暂估,要不要冲成本

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齐红老师 解答 2020-11-23 18:36

结转成本有 没有问题,没有不需要冲成本 回复你了

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快账用户8615 追问 2020-11-23 18:37

老师的意思是,如果成本跟发票金额有差异,就要冲成本吗?

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快账用户8615 追问 2020-11-23 18:38

发票比暂估的成本多,那我要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-11-23 18:49

结转成本是取得是采购单价,销售数量,你这个单价有没有问题,没有就 不需要冲掉,有借主营业务成本负数 ,贷库存商品 负数,之后按正确做

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快账用户8615 追问 2020-11-23 18:50

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-23 18:57

好,我先回复别的学员了

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回来发票吗,有 结转成本有 没有问题,没有不需要冲成本
2020-11-23
你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
冲销暂估: 借:库存商品 - 暂估 -100 万 贷:应付账款 - 暂估 -100 万 按发票入账: 借:库存商品 (按发票金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (若为一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 (按发票金额及税额合计,若已支付部分款项则贷记银行存款等相应科目 ) 因为之前暂估时已将成本结转,且暂估金额与实际发票金额一致(此处按您举例情况,若不一致则需调整主营业务成本 ),所以不需要再单独冲减主营业务成本
2025-03-21
你好,对的是的,也得结转损益的。
2022-01-12
回不来,发票也不能红冲
2023-11-10
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