你好 你们具体业务是什么 。 一般说的往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。

同一单位又是客户,又是经销商,往来是用一个科目核算,还是分开来核算?
往来科目的核销是怎么说
老师,往来科目设置明细科目,这个怎么选择(数量核算,辅助核算,外币核算)怎么选择
养鸡场,应收往来,是在一级科目下设应收客户往来启用往来核算,还是在应收账款一级科目下启用往来核算?按批次核算,又要按鸡舍核算,项目核算怎么设?
销售往来科目核销的原则是什么?我司主要是收到或付的款项都用预收预付科目,月底在核销
老师你好,最近公司发年终奖是对公发放,是玩起来了呢?分录是借管理费,贷应付职工薪酬~年终奖贷其他应付款个税?还是直接应付职工薪酬-工资?扣个税时候借应付职工薪酬贷其他应付款个税贷银行?
公司有美元转过来,股东是香港的公司,没有做实收资本,做的是往来款,公司目前没有业务,这个报所得税报表怎么报呢,属于外商投资吗?报所得税都需要注意哪些问题
你好申报个税的时候年终奖发多少是3%的税率
用友软件25年12月存货核算期末结转提示:有仓库未进行期末处理不能结账,老师这个怎么解决,才能结账啊?
去年的成本发票被红冲,今年补拿成本发票回来怎么入账
公司的个税手续费 公司给会计的话,需要怎么处理?
个人去税务局代开发票,做销售的,能开什么业务的票,税率多少,总共要交多少点的税
您好,软件多少钱?几个版本
老师,现在规定下,我公司是小规模公司,开3个点的专票,我公司实际交增值税是1个点,对吗?增值税申报表里16栏要写2个点的税额。谢谢
老师,我们公司是砂石厂加工企业,请问一下老板有一家小规模和一般纳税人的公司。现在合作的公司是小规模公司,老板跟对方合作是用一般纳税人合作,这样税负会很高,可不可以老板用一般纳税人的公司投资小规模公司,然后由小规模公司和对方的小规模公司合作,然后取得的利润再分给一般纳税人公司,这样可以吗(董孝彬老师)
是的,我问的就是应收和应付的核销是怎么样的
你好 比如你收到了应收账款的 款项 比如举例说下: A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务: 1月2日购500元。 2月4日购800元。 3月2日购500元。 假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。 比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。 如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日的500元,和2月4日800元中的500元。 以上所指的是应收账款的核销
我的是做账的具体分录核销哦,可以分录进行讲解吗?
你好 比如你收到了款 借银行存款贷应收账款。 这个就是对应收账款的核销。 你支付了款项出去 借应付账款贷银行存款 这个是支付了 就冲了应付账款贷方 也是核销。
但是对于金蝶系统来说,会专门做核销这个步骤吗?还是单纯做分录就可以了呀
你好 这个 我们是直接做分录处理 。 具体你们自己的系统版本不一样可能操作有差异 。
但是还有那种预收和应收这两个科目之间叫核销吗?
你好 是的 。 预收账款和应收账款同一个客户下面的往来。 这个是 可以算是科目之间的对冲 也算是核销的
同一个客户怎么又预收又有应收这个科目呀
核销的时候分录应该怎么做呢
你好 有的企业是做了两个科目 。 你对冲就行 比如 借预收账款贷应收账款
好的,谢谢
一般以有预收和应收,以哪个科目为主呀
你好一般是以应收账款为准 。 一般企业可以只用这个科目。 不用预收账款
那什么情况下说会去用预收这个科目呀
你好 一般你们预收货款 预收定金会用这个
但是也可以直接放入应收账款的贷方是吧
嗯是的 比如 借银行存款贷应收账款
好的,谢谢
没事的。 希望能帮到你