你好,同一个客户的往来可以核销,是这样的。

老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
之前账套只有应收账款和应付账款,都有期末余额都有负数,重建账套想用 往来业务核算 (往来核销)功能,是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用?
用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款,收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了,付款和核销的凭证都已经结账了,请问现在怎么处理
用友U8付款时付款单科目是预付其他款项,收到发票核销是科目是应付账款,2张凭证都已经结账,现在预付冲应付,预付余额不够怎么冲销
老师所得税报的实际支付工资部分包括辞退补偿吗
老师您好,我们是经销商,工厂有一批价值是1000元赠品送给业务员,业务员要把这批货录入到我们的库存商品里面,挂其它应付款,我们入仓库的时候录不录入成本?
老师好,医院3月办理注销后同时又成立了门诊,员工也全部转到门诊,员工在医院发放了1-3月份工资,1月份工资、专项扣除、专项附加扣除都是正常申报,但到了2月份,工资和专项扣除的累计金额也正常,只有专项附加扣除的累计金额为0,3月份做了0申报,专项扣除是累计1.2月份金额也正确,而专项附加扣除还是0,这是什么原因导致的?
老师你好,假如25年第一季度盈利12万企业所得税已经预缴,第二季度亏了9万,第三季度又转了5万,那第三季度算企业所得税时要扣减第第季度的亏损吗?
郭老师,建筑服务,下水管道工程,我们都怎么做账,可以说下流程吗
老师,未建立合同台账违反哪一条规定?
董孝彬老师晚上好!还是这个洗车的提成比例分配请教您!用人工成本占比收入计算盈亏平衡点合理吗?
老师您好 个体工商户税务局让报税登录密码没告诉怎么办
老师好,11月份专票已勾选未确认,现在要和12月份专票一起申请统计,结果却没有11月份的数据,怎么解决?
二手房中介会计好干吗
预付-A600万,预收A100万,先核销预收预付,预付-A余额500万元,应付-A100万,核销预付应付,最后预付-A余额400万,对吗
是的,可以的,可以这样核销的。