这个科目平掉吗,平就不需要改,小规模没有增值税三级科目,只使用应交税费应交增值税就可以,财会201622 使用三级科目,那你可以直接用应交税费未交增值税代替
老师,我想请教个问题,我家是小规模纳税人,申报表是按季度报的,我家18年开业的,是分公司,然后不能自己开票,是税务局代开,开完就缴纳增值税了,然后我看之前的账她做的交增值税是借:应交税费-应交增值税-销项税。贷:库存现金,缴纳增值税不是借:应交税费-应交增值税-已交税金吗,这种情况我怎么调,我用改吗
老师,公司员工报销的发票,存在珠宝首饰类发票,普票,税务局核查贵重金属,发现需要缴纳增值税,分录应该怎么做?我平时的分录是:进项票勾选后:借应交增值税待抵扣税金,借应交增值税进项,计提:借应交增值税销项,贷应交增值税进项,贷应交未交增值税,然后缴纳的时候,借应交未交增值税,贷银行存款
老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款
老师,公司是小规模纳税人,季度销售额不超过30万,开的是1%的普票,然后我账面上应交增值税是1000多,但是增值税纳税申报表上免交交增值税是按照3%计算的免税额3000多;去年我按照纳税申报表把3000多做了营业外收入,今年发现不对,应交增值税有借方余额,我这个怎么调整啊?
公司账户存在老板个人使用情况,还怎样做账
老师:请问发票未开,没有暂估直接记费用了,后期发票来了,怎么补救?
老师,有没有填好的混凝土投标报价的物资报价成本分析表借来参考一下
老师小规模申报表主表(二)的(三)有什区别
一般纳税人增值税申报表附1,附2,更新不到主表上来,是什么原因?
老师:公司食堂发生的支出,借:应付职工薪酬—职工福利费—食堂支出 贷:银行存款 这样做对吗?
软件开发出口行业适用的是免抵退还是免退政策?
集团将各子公司整合成二级公司,从各个子公司抽人成立筹备组人员,那么筹备组人员的费用如何支出?
老师,企业所得税工资纳税调增10万,但实际 账上还挂着10万,这个怎么处理?
某投资者购买X公司股票,购买价格为100万元,当期分得现金股利5万元,当期期末X公司股票市场价格上升到120万元。则该投资产生的资本利得为20万元,为什么不是25万元?