你去看是不是都没有确认收入实际又销售了,需要转收入才可以
请问,怎么把往来给销了呢?我们公司挂有很多应收账款,但是那些钱已经收到了,之前的会计还留在账上的。我要怎样才能把他们销了呢
老师,请问怎么将预收账款给销了呢,上一个会计不知道咋做的帐,留有很多预收账款
老师4s店已付厂家车款 发票未收,会计分录借预付账款贷银行存款,到了一些车,借库存商品 贷预付账款—暂估预付账款 收到发票做借 预付账款—暂估预付账款,应交税费贷预付账款,这样做可以吗 都是发票未收的情况,还有公司将商品车转为试驾车的会计分录我还是不知道咋做
老师您好,有个很复杂的问题,建筑业前期会计做账应交税费负了2万多,然后预收账款还有100多万没转收入,也不知道这100万多有没有开票,请问这个要怎么处理?
老师,您好,请问下我在做账系统上,预收账款科目,多设置了一个“预收账款01,这里要怎么冲回原来预收账款的余额呢?因为那个模板不能一次导入多张销项发票,只能多设置一个科目去导。但现在收入就收不掉预收账款科目里的金额了。
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
借预收 贷主营业务收入 应交增值税,要不就退回款项借预收 贷银行