你好 借:管理费用 贷:累计折旧

老师,固定资产购入,折旧,账务处理如何做
固定资产清理,账务处理累计折旧在借方,如何把累计折旧的账做平
固定资产折旧的怎么做账如何处理
老师好!固定资产报废,需要怎么处理.累计折旧额又如何做账务处理
出售已折旧完的固定资产的账务如何处理?
老师,我们企业有商务楼,然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐?
2025年2月20号入职,2026年3月离职,有年假吗,年假可以折算成工资吗
老师,我25年考过了会计中级,什么时候提交资料、向谁提交资料,什么时候拿证?这些广东省会计信息服务平台都没有通知,我该去哪里找这些信息?
老师好,软件企业小规模纳税人,开发软件并销售(不涉及外购销售),研发费用归集的是研发人员工资等与研发有关的费用,成本和无形资产都是0,然后销售软件计入收入,账务处理妥当么? 谢谢
老师好 居间费 金额比较大 对方还要现金 怎么操作合理
您好老师,养殖场是公司形式,有5个股东,现因为公司一直亏损想把养殖场分别承包给5个股东,让5个股东自己做,5个股东每月给公司一定的承包费用。这样有税务风险吗
老师您好,我想问一个问题,我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65,然后会计做了一笔分录,借:以前年度损益调整17611.5,借:以前年度损益调整1919.65 贷方:银行存款19531.15, 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平,未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数,就差在这个金额上了,我想问下老师,我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢
你好,老师我们有个供应商给我们报价,铝锭价今天23760.含税13%.加工费+2600就是含税价,那不含税价是多少?我怎么算成负数了
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
我做在营业费用_折旧可以吗?
你好,这个是按照部门区分的
发送不了图片
是医院用的仪器
医院的话,可以的,计入营业费用中
您看我做的固定资产表对吗?
设备提五年折旧
你好,我这边看不清的
五年后到期了净残值怎么办呢?
你好,净残值留在账上,报废或者出售的时候就会结转了,这个是正常的
那我要是不做净残值也是可以的吗?
你好,是的,可以的,没问题
谢谢老师
不客气,祝你周末愉快