借,原材料 30万 应交税费 增值税 3.9万 贷,应付票据 33.9万 借,应收账款 4万*1.13 贷,主营业务收入 4万 应交税费 增值税 4万*13% 借,主帕克业务成本 3.2万 贷,库存商品 3.2万 借,银行存款 2.6*1.13 贷,其他业务成本 2.6万 应交税费 增值税 2.3*13% 借,其他业务成本 1.8万 贷,原材料 1.8万 借,固定资产清理 12.6万 累计折旧 2.4万 贷,固定资产 15万 借,银行存款 18万 贷,固定资产清理 12.6万 应交税费 增值税 18/1.13*13% 资产处置损益,差额部分金额 借,信用减值损失 (20万%2B4*1.13)*5%-1000 外,坏账准备 (20万%2B4*1.13)*5%-1000 借,借,应付票据 2万 贷,银行存款 2万 借,应交所得税 0.23 贷,银行存款 0.23 借,应收股利 28 贷,投资收益 28 借,管理费用 8766 贷,累计摊销 8766 借,所得税费用 4.29 贷,应交所得税 4.29 你按这些分录带入你表格计算期末报表数据
老师这个题想要答案,对一下答案
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想要这业务40题的答案,想对一下老师的答案,看我自己有没有做对
老师我想要一下这个题的完整答案
老师,一至六题求解答,我想对一下答案,谢谢
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80