你好! 发放时 借应付职工薪酬8 贷银行存款6 其他应付款2

7月份开始做账,计提并发放了6月份的工资,那8月份怎么计提工资。
假如6月计提工资8万,7月发放工资6万,还有2万未发放,这个发放账应该怎么做?不用说计提那块,就说发放那块的账
老师。比如6月底计提工资5万、7月发放6月工资只发了4万。剩余一万8月份发放。这个发放6月工资时怎么做分录啊
6月份发放了五月得工资,我五月做账要计提吗?那我做六月的账,是不是就要计提六月?那工资不标准怎么计提?可不可以当月计提工资,当月发放,冲掉?
老师,请问一下我看到了5月16发放4月工资3万块钱,我现在申报是不是得申报3万?然后做账4月计提分录,5月发放分录就能对上了。要是说假如5月底发放4️分工资,然后就是6月才申报4月的。是这样嘛?能把3万延迟到每个月5000,申报6个月的嘛?
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
非常感谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢