你好,具体是什么原因需要调整往来账呢?
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师,我想问一下调整往来账款怎么写分录?
老师你好,我想问一下如果2019年的往来账做账做错了现在怎么调整,往来账借贷做返了,现在想调账可以吗
应付账款是负数,我想科目调整的一下,往哪个科目调呢,分录怎么写?
请教个事,如果我对公付款了供应商发票来不了了。这个往来我怎么调整,我一直挂在往来上。想调整下。怎么调呢
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
没有什么原因,老师
你好,既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的
就是月底了,然后需要调整,怎么做分录呢,老师
你好,月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的
可以不调吗
就是买了一套手工帐月底有个调整往来账款的业务也没有原始凭证要怎么做?老师
你好,月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,就是接着今天的问题问得,对这一方面不太清楚,您可以看下整体我们的对答
就是买了一套手工帐月底有个调整往来账款的业务也没有原始凭证要怎么做?老师
你好,一套手工帐月底有个调整往来账款的业务,也没有原始凭证 我的回复就是:月底不是调整往来账的依据啊 既然没有什么原因,就不应当随意调整往来账才是的 如果需要调整,也需要知道具体是什么原因,才知道该如何调整的
好吧,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
预收比应收账款大是不是得应收冲预收? 借应收 贷预收 是这样吗老师
你好,预收比应收账款大,对冲是这样做分录才是的 借:预收账款,贷:应收账款
那应收比预收大呢? 是二级明细一样的才冲减吗?老师
你好,应收比预收大,也是这样做对冲分录 借:预收账款,贷:应收账款 二级明细需要是一样才可以冲减的
那金额是填预收账款上面的吗?老师
你好,是的。按二者较小的金额冲销就是了
好的,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安