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这种分录应该怎么写啊?

这种分录应该怎么写啊?
2020-12-04 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 14:16

你好,是5个业务所有的分录吗?

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快账用户6070 追问 2020-12-04 14:18

嗯嗯是的

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:18

业务一、借:固定资产22000 应交税费——应交增值税进项税额 2600 贷:银行存款 24600

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:21

业务二: 借:在建工程  10500 应交税费——应交增值税进项税额 1300 贷:银行存款 11800 借:在建工程 4000 贷:原材料 1000 现金3000

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:25

业务三: 借:原材料——甲101200                      乙 101200 应交税费—应交增值税进项税额 26000 贷:应付账款 226000 银行存款 2400

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:27

业务四: 借:预付账款—保利公司 200000 贷:银行存款 200000 借:原材料—丙材料 350000 贷:预付账款 200000 银行存款 150000

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:32

因为第五问要求结算采购成本,所以第三问分录应该是 借:在途物资——甲101200                      乙 101200 应交税费—应交增值税进项税额 26000 贷:应付账款 226000 银行存款 2400 业务五: 借:原材料——甲101200                      乙 101200 贷:在途物资 ——甲101200                      乙 101200

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快账用户6070 追问 2020-12-04 14:38

为什么第三问的甲乙材料是101200而不是100000啊?

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齐红老师 解答 2020-12-04 14:42

还有一个运费要分摊的。

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快账用户6070 追问 2020-12-04 15:02

老师,那这几个分录怎么写?

老师,那这几个分录怎么写?
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齐红老师 解答 2020-12-04 15:05

4、借:管理费用 200 生产成本/制造费用 800 贷:现金 1000

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:10

5、借:应收账款 200000 贷:主营业务收入 200000( 不考虑增值税) 结转成本: 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:11

6、借:销售费用 5000 贷:银行存款 5000

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:12

借:银行存款 30000 贷:其他业务收入 30000 借:其它业务成本 20000 贷:原材料 20000

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:13

7、借:应付账款 70000 贷:银行存款 70000

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:14

8、借:管理费用  60000 制造费用 150000 销售费用 30000 贷:应付职工薪酬 240000

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你好,是5个业务所有的分录吗?
2020-12-04
同学 这个不需要计提。 实际发生的时候从薪资里面扣除就可以了。 还是按部分入费用。  由于职工提供服务本身不能增加其能够享受的福利金额,企业在职工未缺勤时不应当计提相关费用和负债。为此企业应当在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
2022-08-12
 同学,你好, 收到钱分录: 借:银行存款 55%2B7.15 贷:其他应付款 55        应交税费-应交增值税(销项税额) 借:财务费用 (60-55)/2*2=5 贷:其他应付款 5 借:其他应付款 60       应交税费-应交增值税(进项税额)7.8 贷:银行存款 60%2B7.8=67.8 同学,你看下呢,有任何问题欢迎随时交流,如果可以的话辛苦给老师个五星好评哦,谢谢     
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1借交易性金融资产﹉成本400 投资收益10 贷其他货币资金410
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