你好,都可以直接记在其他应收款科目

老师,请问公司内部人员借款可以记账 借:其他应付款 贷:银行存款吗?
老师,内部员工借款可以记成其他应付贷银行存款吗?外部人员记其他应收
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
收到重庆总部转给本公司报销给员工代付电费款 借银行存款300 贷其他应付款总部300 报销给员工 借其他应收款员工300 贷银行存款300 对吗?老师
请问小微高企填报工 信部火炬统计报表中第4步(二)经济概况续减免税 其中:享受先进制造业增值税加计抵减额 按增值税及附加税费申报表附列资料(四)第8行第5列本期实际抵减额填写?还是按第2列本期发生额填写?
2026年从租计征房产税有变化么
请问残保金多久交一次?现在是交25年1-12月的吗
请问小微高企填报2025年工信部火炬统计报表中第4步(二)经济概况续减免税 其中:享受高新技术企业所得税减免怎样计算?享受研究开发加计扣除所得税减免怎样计算?
老师您好我公司名下有房产我把房产做账做固定资产交房产税是从价计征房产税,那我把房产出租给对方对方是公司,我可以让对方给我交房产税吗,对方是按照从价计征还是从租计征呀
老师,有个这样的问题,公司销售了一个自己使用过的固定资产,原值是4.8万元,已经折旧了4.2万元,现在给他卖出去是2万元,开了2万元的票。老师,我的会计分录应该怎么做呀?
老师好 我固定资产卡片25年4月多录了 26.1月改了固定资产金额 分录怎么做
老师,假如公司25年汇算清缴后是需要补税的,那26年1至4月的亏损是不是可以弥补上去呢?
请问物业费,水电费专票需要做进项税转出吗?
老师:以前农民的A地租给了凤凰公司,凤凰公司经营了几年,不经营了通过政府牵头通过凤凰公司和我公司签订的内部协议把A地给了我公司经营,我们每年把地租转给政府,再由政府发给农户,之前付的地租政府是开了票的,现在不给开票,他们只给收据,现在我公司怎么入账,能再所得税前扣除吗?分录应该怎么做?,地租是一年一付
我想分开记,可以吗?
内部员工借款记在其他应付,这个不太合适
那我其他应付挂的是负数,该怎么往其他应收调账呢
你好,借其他应收款--个人借款,贷其他应付款
老师,那借款挂在其他应付款,资产负债表就是的其他应付一项就是负数,会不会导致资产货币资金爬账啊?
你好,资产货币资金爬账是指什么