你好 可以 抵扣 借 固定资产 管理费用 进项 贷银行存款

老师,我们公司刚成立,7月份的账也没做,我刚入职就做到8月份了,有几张专票我没认证,挂在了待抵扣进项税科目上,7月份增值税我零申报了,有影响吗?在没开票的情况下,需要认证专票吗
老师,上月A公司给我公司开了专票,我没认证,但是入了成本,这月A公司又开了红字发票,我该如何做分录?还需要认证然后进账转出吗?还是不认证?
老师,刚成立土方运输公司公司,上月买车开了购车专票和开了保险专票,还没有收入,这个月要做认证抵扣吗?要如何做账?
你好我们是刚刚成立的运输公司,12月是小规模纳税人,2021的1月才能升为一般纳税人,收到的买车的专票可以明年在认证抵扣吗?还有这个账要怎么做呢?
老师,车险发票是专票。2月我司没有开票也没有需要缴纳的增值税。我如果认证抵扣了这张发票就有留底税额了。我可以不认证抵扣不做账吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
管理费用?
你好 保险记管理费用
老师,那发票可以先不认证,然后有收入才做认证可以吗?要是这样怎么做账?
你好 可以 记待认证 其他科目不变
好的,谢谢老师
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