同学,你好。按照整个项目应该确认的所得税减去预缴的所得税。差额可以退。
你好,房地产公司没交工之前,有预收款,按比例有预缴企业所得税,现在项目交工了,可以结转收入和成本,整个项目亏损,可以申请退之前缴纳的企业所得税吗?
老师好,股东为公司垫付的款项不用归还,之前已经做了实收资本,现在又不用还,可以做营业外收入吗?因为企业累计亏损好多,没有交过企业所得税
老师好,请问一下,我司异地项目有预缴企业所得税,因前二季度我公司一直为亏损状态,现三季度有收入利润,但不足以弥补亏损,现利润总额仍为负数,请问在企业所在地申报三季度所得税时,就不用管特定业务预缴税款对吗?
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
老师好,我们是做劳务的一般纳税人,在外地有项目,在当地预交了企业所得税。之前的会计将大量的人工成本入账在建工程没有结转。但时间这些人工是都发生了的。如果截止利润就为亏损。企业所得税年报申报时,原来的会计将预交的所得税反推公司利润。这种现在账上和企业年报怎么处理
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
您好,那个文件具体规定的,税务局不给退。
会算的时候预缴的金额大于19的金额本身是能退的吗?这个不是文件规定的。是所得税申报表他的那个计算逻辑就是这样的。