(1)计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000 (2)计提公司承担社保 借:管理费用/销售费用-社保 2000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 (3)计提公司承担公积金 借:管理费用/销售费用-公积金 2000 贷:应付职工薪酬-公积金 2000 4、发放 (1)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500 (2)缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 2000 其他应付款-个人承担社保 1000 贷:银行存款 3000 (3)缴纳公积金 借:应付职工薪酬-公积金 2000 其他应付款-个人承担公积金 2000 贷:银行存款 4000 (4)缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 500 贷:银行存款 500
支付员工工资和扣回社会个人部分应该怎样做一笔分录?
工资如果应付400代扣社保400个人部分,该怎么做分录
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
老师,想请教一个问题,员工的工资不足以扣社保的个人部分,单位垫付后,向员工收回这部分钱应该怎么做账
工资10000,个人社保部分450,个人公积金部分900, 请问这个工资和社保会计分录计提支付应该怎么做
老师,公司主要是内销,之前外包的会计主要是做内销的。第一次出口退税和财务处理,是另外找一个做个出口退税的人来做一单,还是让原来的会计做呢?账都会归到原来会计那里。
老师,能给我发一份电子版的资产负债表表格不
别人来收购公司股权,看财务报表主要看哪些科目?怎么分析
老师好 新开的公司 进项票还没开进来 顾客需要销项票 可以开出吗
老师:计提工资155800元,老板发其中一个员工工资(10000元)时点多了一个0,变成245800元,员工在当月最后一天转回多发的50000元,在下个月又转回多发的40000元,现在分录这样写对吧?
老师帮我看一下这个合同。他是这样,他这个是老城区改造,我们不是跟人家合伙的嘛?,然后就是那个居间费,要付给这个人。他就是想转到他们公司,然后跟我们签个这个劳务合同。但是他这个劳务合同好像又是包工包料的,就是讲,如果后面开9个点的工程票,是否合理?
老师,公司收到客户的酒作为抵债,这个账怎么做呀?
老师,你好,物业坑吗,工资3600买社保餐补一天8块有必要去吗
员工休产假,等生育津贴下来后再一次性付工资给员工,那休产假期间的每个月还需要给该员工申报个税吗
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%