你好 材料是用了还是销售了
老师,我想问下本月没有主营业务收入,只有营业外收入5000元但有购进原材料,怎样结转成本??
老师早上好,公司7月有收入,没有成本票进来,10-12月没收入,成本票开进来了,没收入,原材料应该怎样结转!
老师好,一般人上月有不开票收入,没有进项票,没有做收入,也没结转成本。有现金流没有业务流,这个合理吗,这月进账票来了,我该怎么处理
老师!公司是建材销售公司,小规模,5月份有收入,没有成本,6月份成本票来了,无收入,5月份应该如何结转成本
老师12月份提前确认收入,开票开出来了,又在1月份冲红,12月还是要做成本的吧 成本发票不够的话怎么办?要预估吗?原材料是进来了,但是票还没有开进来。
增值税分录多计提0.01怎么做分录调平
老师,合同是采购合同,不是开13%吗,
运输公司发票怎么开具?
新公司法下,新成立的公司需要多久缴纳完注册资金
出口退税所属期是按自然月还是要跟增值税所属期一致?
比如A是国外公司,B是国内公司。现在打算债务抵消,A公司应收B公司50万欧元(包含贸易和非贸发票),B公司应收A公司50万元欧元(非贸发票)。协议规定付款时产生的税金各自承担,之后将以开具信用单的形式给对方,那么分录如何做?
北京税务申报流程及网站
蔬菜供应链小规模企业如何让财务管理渗透到业务?? 当蔬菜成本票不充足的情况怎么操作
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做
你好老师,对于离职会计,原本做过的账目凭证未装订,是可以转给接手人装订吗?有风险吗?离职前需要注意哪些规避风险
装修服务也带材料的,用了
正常做材料入库正常做材料入库领用的分录 确认收入了,同时结转对应成本
就是10-12月没收入也可以结转7-9月收入对应的成本,是吗老师
您好, 您成本你可以暂估,后面回来发票就可以 不然你收入和成本不配比
7-9月暂估后,10做要不要冲回,还是就把12月开进来的成本票附在暂估的凭证后面
正确的做法是红冲,按发票做账