你好 负数的话 说明你们是留抵了或者是多缴纳了。 或者是你贷方没有计提增值税导致的。 正常是借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款

增值税在资产负债表显示负数,没有留底税额,是不是没有计提导致的,计提到缴纳具体分录怎么做
补交前面的工伤保险,资产负债表里金额显示的负数,怎么回事?是不是没有做计提?
老师企业资产负债表上显示这月应交税金1万元,但是企业有加递递减的税额能用,导致不用交税,那么负债表上应交税金1万元下个月怎么做会计分录
老师好,增值税计提时借应交税费-应交增值税-销项税额,缴纳以后一直写到了应交税费-应交增值税-未交增值税,是不是错了,这样是不是会导致资产负债表上应交税金是负数呢?
资产负债表中的应交税金是负数,表示有留抵税金,但是和增值税申报表的留抵税金不一致,需要怎么调整?怎么样做个会计分录
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
怎么计提增值税?
你好 按你不含税金额收入*税率来计算增值税的
计提的会计分录?
你好借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 这个就是计提分录。 你有收入了就得计提增值税了